## :-: **審批流程管理**
### **審批流程概述**
客戶企業內部,為了保障諸多規章制度的順利進行,往往會設置各種審批規則,對數據和操作進行核準,需要各級領導和相關職能部門進行審批操作。
通過業務系統將企業線下的各種行為搬到了線上,通過系統內審批流程,可以將企業內的各種制度在系統中體現,保證數據的正確性,完整性,及時的得到各級審批人的確認,同時將相應流程穿貫起來,保證各個環節的正確運轉,提高企業內數據流轉的效率。最終保障企業業務數據的完整,制度的高效執行,降低企業管理成本,提升內部工作效率,幫助客戶成功。
## **審批流使用場景**
## 領導核準
企業實際使用審批過程中,經常需要各級領導針對數據進行核準,確認無誤且符合企業標準,保證數據及數據操作的正確性和有效性。
## 職能確認
數據及數據操作經過領導確認后,往往還需要相關職能部門的專業人員進行對應環節的確認,所以需要在審批流程中加入相關人員
## 審批流支持對象
審批流支持對象:銷售線索、銷售機會、客戶、銷售意向、銷售合同、成本核算單、量尺記錄、設計方案、費用登記、樓盤、合作渠道、案例庫、銷售合同變更單、采購申請單、采購訂單、采購訂單變更單、商品調價單、采購調價單、商品
## 場景示例
以商貿企業為例,門店導購開單時對于大客戶進行折扣申請,對于不同級別的折扣需要不同級別的領導進行審批。
- 店面管理
- 店面管理介紹
- 銷售線索
- 銷售機會
- 銷售意向
- 銷售合同
- 成本核算單
- 預約單
- 量尺記錄
- 設計方案
- 銷售分析
- 費用登記
- 經營目標
- 客戶
- 樓盤
- 合作渠道
- 案例庫
- 系統設置
- 用戶
- 角色授權
- 企業檔案
- 部門
- 員工
- 庫存系統參數
- 打印功能
- 客服管理
- 回訪單
- 售后服務單
- 采購管理
- 采購申請單
- 采購訂單
- 采購資金總覽
- 采購資金明細
- 采購收支明細
- 供應商
- 銷售管理
- 賬戶轉賬單
- 銷售資金總覽
- 銷售資金明細
- 銷售收支明細
- 庫存管理
- 采購收貨通知單
- 采購入庫單
- 采購退貨通知單
- 采購退貨單
- 銷售發貨通知單
- 銷售出庫單
- 銷售退貨通知單
- 銷售退貨單
- 其他入庫申請單
- 其他入庫單
- 其他出庫申請單
- 其他出庫單
- 庫存調撥通知單
- 庫存調撥單
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