## 采購訂單概述
企業根據使用用料情況或市場變化情況,制定切實可行的采購訂單,并下達至供應商,同事注意對訂單的實時跟進,使企業能保證及時的生產或產品的市場供應。
## 功能路徑:
【采購管理】->【采購訂單】
**操作功能:**
新增:點擊新增進入詳情界面新增對應采購訂單
刪除:刪除選中采購訂單
提交:單據信息保存好之后,提交給對應的人員審核單據信息
審核:單據審核之后才會生效


付款:向供應商發起采購付款

收支明細:發起付款后財務可直接在此做付款確認


入庫:采購商品單到達之后可以直接在采購單據上發起入庫操作
入庫規則:商品數量-已入庫數量+退貨數量>0


退貨:商品入庫后對于不合格的商品可發起退貨操作
退款業務:①正常退貨 ②退貨退款
退貨規則:入庫數量-已退數量>0
退款規則:申請退款金額<已結算金額


啟用通知單據控制流程,入庫與退貨時會先下推到通知單,再下推到庫存單

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